2022-09-05

2021年度湖南省社会科学院部门决算


2021年度

湖南省社会科学院部门决算


目录

第一部分湖南省社会科学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分 

湖南省社会科学院概况

一、部门职责

湖南省社会科学院是进行社会科学研究,承担国家、省社科规划课题和党政部门的研究任务的专门机构。承担的主要职能、职责及业务范围有:

(一)当好思想库、智囊团,为省委省政府决策服务;

(二)开展哲学社会科学研究,促进哲学社会科学繁荣发展;

(三)承担各级党委政府和相关部办委厅局、企事业单位委托研究项目,服务经济社会发展;

(四)负责全省社科研究系列职称评审工作;

(五)负责省情与决策咨询研究课题评审工作;

(六)负责社科大院(社科院、社科联、地方志)三家单位的后勤基建工作;

(七)承办省委省政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湖南省社会科学院内设有6个职能部门:办公室、科研处、人事与离退休工作处、后勤与财务处、机关党委、工会;2个科辅部门:《求索》杂志社、文献信息中心(图书馆);9个研究所:文学研究所、历史研究所、哲学研究所、经济研究所、区域经济与绿色发展研究所、产业经济研究所、马克思主义研究所、社会学研究所、人力资源与改革发展研究所。

(二)决算单位构成。湖南省社会科学院2021年部门决算汇总公开单位构成包括湖南省社会科学院本级单位一个。

 

第二部分

部门决算表

九张表详见附件一:湖南省社会科学院2021年度部门决算表.xls

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 我院2021年度收入决算数总计为10343.29万元,与上年相比增加403.68万元,增长4.06%支出决算数总计为7616.55万元,与上年相比减少43.22万元,下降0.56%。收支变动的主要原因是年初结转和结余账面数较去年变动较大。

二、收入决算情况说明

我院2021年度收入合计7653.05万元,其中:财政拨款收入5707.51万元,占74.58%;事业收入1897.92万元,占24.80%;其他收入47.62万元,占0.62%。

三、支出决算情况说明

我院2021年度支出合计7616.55万元,其中:基本支出4313.27万元,占56.63%;项目支出3303.28万元,占43.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我院2021年度财政拨款收入决算数为6274.55万元,财政拨款支出决算数为5354.11万元。我院2020年度财政拨款收入决算数为6573.89万元,财政拨款支出决算数为5966.26万元。财政拨款收入减少299.34万元,下降4.55%财政拨款支出减少612.15万元,下降10.26%,下降的主要原因一是我院财政拨款较上年减少;二是年初财政拨款结转和结余资金较上年大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021度财政拨款支出5354.11万元,占本年支出合计的70.30%,与上年相比,财政拨款支出减少612.15万元,下降10.26%主要原因:一是我院财政拨款较上年减少;二是年初财政拨款结转和结余资金较上年大幅减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5354.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5.8万元,占0.11%;科学技术支出4651.31万元,占86.87%;社会保障和就业支出394万元,占7.36%;卫生健康支出18万元,占0.34%;住房保障支出285万元,占5.32%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为5573.81万元,支出决算数为5354.11万元,完成年初预算的96.05%,其中:

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算为4.60万元,支出决算为4.79万元,完成年初预算的104.13%。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为1.00万元,支出决算为1.01万元,完成年初预算的100%。

3、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)

支出决算为4.7万元,为年中追加的课题研究经费。

4、科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)

支出决算为12.06万元,为年中追加的课题研究经费。

5、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)

年初预算为30.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的100%。

6、科学技术支出(类)社会科学(款) 社会科学研究机构(项)

年初预算为4746.41万元,支出决算为4335.86万元,完成年初预算的91.35%。

7、科学技术支出(类)社会科学(款) 其他社会科学支出(项)

年初预算为85.40万元,支出决算为128.69万元,完成年初预算的150.69%。

8、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)

年初预算为9.40万元,支出决算为140.02万元,完成年初预算的1489.57%。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算为124.00万元,支出决算为124.00万元,完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为270.00万元,支出决算为270.00万元,完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为18.00万元,支出决算为18.00万元,完成年初预算的100%。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为285.00万元,支出决算为285.00万元,完成年初预算的100%。

差异原因分析:本单位为科研单位,支出决算数超过预算数的主要原因是年中追加了课题资金。由于科研项目研究具有长期性和复杂性,本年度不一定能全部完成,因此会出现经费结转下年度使用的现象。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我院2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为4021.91万元,其中:人员经费3451.93万元,占基本支出的85.83%,由基本工资988.48万元、津贴补贴463.42万元、奖金26.92万元、绩效工资634.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费283.76万元、职工基本医疗保险缴费189.96万元、公务员医疗补助缴费172.39万元、其他社会保障缴费16.46万元、其他工资福利支出16.66万元、住房公积金296.49万元、离休费123.48万元、抚恤金24.88万元、生活补助10.68万元、医疗费补助86.83万元、奖励金7.26万元、其他对个人和家庭的补助109.55万元组成;公用经费569.97万元,占基本支出的14.17%,由办公费39.09万元、印刷费11.06万元、咨询费1.06万元、水费3.07万元、电费26.17万元、邮电费4.53万元、物业费141.8万元、差旅费12.95万元、维修(护)费47.49万元、会议费3.96万元、培训费5.01万元、公务接待费1.00万元、劳务费51.32万元、工会经费33.93万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用102.41万元、其他商品与服务支出46.26万元、办公设备购置15.15万元、专用设备购置3.71万元组成。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公经费使用情况如下图所示(单位:万元)

项目支出预算支出决算

完成预算数

的百分比

去年决算数相比去年决算减少额
因公出国(境)费00
00
公务用车运行费2020100%21.61.6
公务接待费3133.33%1.260.26
合计2321
22.861.86

我院“三公”经费2021年支出决算数均未超过2021年支出预算数,并比2020年支出决算数共减少1.86万元。我院公务用车保有量4台,公务用车运行维护费和公务接待费严格按照中央八项规定和省财政“厉行节约”等要求执行,每一年都严控三公经费的支出,并且保持三公经费实际支出数逐年递减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1万元,占4.76%,公务用车运行费支出决算20万元,占95.24%。其中:

1、因公出国(境)团组数为0,人数为0,因公出国(境)费支出决算为0万元,

2、公务接待费支出决算为1万元,全年共接待来访团组8批次、来宾85人次,主要是学术交流调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20万元,其中公务用车购置数为0,更新数量为0,公务用车购置费0万元,公务用车运行费20万元,主要是公务用车油费、保险、维修维护等方面的支出截止202112月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我院2021年度无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

我院2021年度机关运行经费支出569.97万元,上年决算数695.16万元,比上年减少125.19元,减少18.01%。主要原因是:2021年我院严格落实过“紧日子”要求,严控机关运行经费

十、一般性支出情况说明

2021年我院开支会议费30万元,主要用于召开第八届中国社科院毛泽东思想论坛、雷锋研讨会、湘学论坛等会议,累计会议人数900人,会议内容为学术研讨、课题座谈等;开支培训费5.08万元,累计培训人数200人,主要用于人社厅规定的事业人员专业技术培训支出。

十一、政府采购支出说明

单位2021年度政府采购支出总额115.69万元,其中:政府采购货物支出17.32万元、政府采购工程支出15.37万元、政府采购服务支出83万元。授予中小企业合同金额32.69万元,占政府采购支出总额的28.26%,其中:授予小微企业合同金额32.69万元,占授予中小企业合同金额的100%

十二、国有资产占用情况说明

截至202112月31日,我院共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0

十三、2021年度预算绩效情况说明

见附件二:湖南省社会科学院2021年度整体支出绩效自评报告和表格.docx


第四部分

名词解释

一、社会科学研究:反映社会科学研究机构部门用于社会科学研究方面的支出。  

二、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

三、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费其他费用。

第五部分 

附件 

见附件二:湖南省社会科学院2021年度整体支出绩效自评报告和表格.docx