2020-09-04

2019年度湖南省社会科学院部门决算

2019年度

湖南省社会科学院

部门决算

目录

第一部分湖南省社会科学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

湖南省社会科学院概况

 

一、部门职责

湖南省社会科学院是进行社会科学研究,承担国家、省社科规划课题和党政部门的研究任务的专门机构。承担的主要职能、职责及业务范围有:

(一)当好思想库、智囊团,为省委省政府决策服务;

(二)开展哲学社会科学研究,促进哲学社会科学繁荣发展;

(三)承担各级党委政府和相关部办委厅局、企事业单位委托研究项目,服务经济社会发展;

(四)负责全省社科研究系列职称评审工作;

(五)负责省情与决策咨询研究课题评审工作;

(六)负责社科大院(社科院、社科联、地方志)三家单位的后勤基建工作;

(七)承办省委省政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湖南省社会科学院内设有6个职能部门:办公室、科研处、人事与离退休工作处、后勤与财务处、机关党委、工会;2个科辅部门:《求索》杂志社、文献信息中心(图书馆);9个研究所:文学研究所、历史研究所、哲学研究所、经济研究所、区域经济与绿色发展研究所、产业经济研究所、马克思主义研究所、社会学研究所、人力资源与改革发展研究所。

(二)决算单位构成。湖南省社会科学院2019年部门决算汇总公开单位构成包括湖南省社会科学院本级单位一个。

 

第二部分

部门决算表

 

收入支出决算总表

部门:湖南省社会科学院      公开01表  单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

6652.82

一、一般公共服务支出

20

11.41

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

21

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

22

0.00

四、事业收入

4

1071.47

四、公共安全支出

23

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

24

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

25

5737.51

七、其他收入

7

55.24

七、文化旅游体育与传媒支出

26

32.25

 

8

 

八、社会保障和就业支出

27

723.68

 

9

 

九、卫生健康支出

28

40

 

10

 

十、节能环保支出

29

8.23

 

11

 

十一、城乡社区支出

30

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

31

13.53

 

13

 

二十二、其他支出

32

1068.37

 

14

 

 

33

 

本年收入合计

15

7779.53

本年支出合计

34

 7634.98

         用事业基金弥补收支差额

16

0.00

         结余分配

35

0.00

         年初结转和结余

17

1877.62

         年末结转和结余

36

 2022.17

 

18

 

 

37

 

总计

19

9657.15

总计

38

 9657.15

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

部门: 湖南省社会科学院  公开02表  单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,779.53

 

6,652.82

 

0.00

1,071.47

0.00

0.00

55.24

 

201

一般公共服务支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5,855.64

5,855.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20602

基础研究

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060203

  自然科学基金

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060502

  技术创新服务体系

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

5,830.64

5,830.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060601

  社会科学研究机构

5,355.68

5,355.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060699

  其他社会科学支出

474.96

474.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20706

新闻出版电影

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070699

  其他新闻出版电影支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

724.18

724.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

719.18

719.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

73.80

73.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

645.38

645.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他卫生健康支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,126.71

0.00

0.00

1,071.47

0.00

0.00

55.24

22999

其他支出

1,126.71

0.00

0.00

1,071.47

0.00

0.00

55.24

2299901

  其他支出

1,126.71

0.00

0.00

1,071.47

0.00

0.00

55.24

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

部门:   湖南省社会科学院   公开03表  单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,634.98

4,296.52

3,338.46

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

11.41

0.00

11.41

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

11.41

0.00

11.41

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

11.41

0.00

11.41

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5,737.51

3,537.34

2,200.17

0.00

0.00

0.00

20602

基础研究

10.99

0.00

10.99

0.00

0.00

0.00

2060203

  自然科学基金

10.99

0.00

10.99

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

9.50

0.00

9.50

0.00

0.00

0.00

2060502

  技术创新服务体系

9.50

0.00

9.50

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

5,687.02

3,537.34

2,149.68

0.00

0.00

0.00

2060601

  社会科学研究机构

5,364.81

3,485.78

1,879.03

0.00

0.00

0.00

2060699

  其他社会科学支出

322.21

51.56

270.65

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

32.25

0.00

32.25

0.00

0.00

0.00

20706

新闻出版电影

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2070699

  其他新闻出版电影支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

27.25

0.00

27.25

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

27.25

0.00

27.25

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

723.68

719.18

4.50

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

719.18

719.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

73.80

73.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

645.38

645.38

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他卫生健康支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

8.23

0.00

8.23

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

8.23

0.00

8.23

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

8.23

0.00

8.23

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

13.53

0.00

13.53

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

13.53

0.00

13.53

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

13.53

0.00

13.53

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,068.37

0.00

1,068.37

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

1,068.37

0.00

1,068.37

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

1,068.37

0.00

1,068.37

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

部门:湖南省社会科学院  公开04   单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,652.82

一、一般公共服务支出

20

11.41

11.41

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

21

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

22

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

23

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

24

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

25

5,737.51

5,737.51

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

26

32.25

32.25

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

27

723.68

723.68

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

28

40.00

40.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

29

8.23

8.23

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

30

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

 

31

13.53

13.53

0.00

 

13

 

 

32

 

 

 

本年收入合计

14

6,652.82

本年支出合计

33

6,566.61

6,566.61

0.00

年初财政拨款结转和结余

15

783.02

年末财政拨款结转和结余

34

869.22

869.22

0.00

一、一般公共预算财政拨款

16

783.02

 

35

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

17

0.00

 

36

 

 

 

 

18

 

 

37

 

 

 

总计

19

7,435.84

 

总计

38

7,435.84

7,435.84

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:湖南省社会科学院         公开05表   单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

6,566.61

4,296.52

2,270.09

201

一般公共服务支出

11.41

0.00

11.41

20104

发展与改革事务

11.41

0.00

11.41

2010499

  其他发展与改革事务支出

11.41

0.00

11.41

206

科学技术支出

5,737.51

3,537.34

2,200.17

20602

基础研究

10.99

0.00

10.99

2060203

  自然科学基金

10.99

0.00

10.99

20605

科技条件与服务

9.50

0.00

9.50

2060502

  技术创新服务体系

9.50

0.00

9.50

20606

社会科学

5,687.02

3,537.34

2,149.68

2060601

  社会科学研究机构

5,364.81

3,485.78

1,879.03

2060699

  其他社会科学支出

322.21

51.56

270.65

20699

其他科学技术支出

30.00

0.00

30.00

2069999

  其他科学技术支出

30.00

0.00

30.00

207

文化旅游体育与传媒支出

32.25

0.00

32.25

20706

新闻出版电影

5.00

0.00

5.00

2070699

  其他新闻出版电影支出

5.00

0.00

5.00

20799

其他文化体育与传媒支出

27.25

0.00

27.25

2079999

  其他文化体育与传媒支出

27.25

0.00

27.25

208

社会保障和就业支出

723.68

719.18

4.50

20801

人力资源和社会保障管理事务

4.50

0.00

4.50

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.50

0.00

4.50

20805

行政事业单位离退休

719.18

719.18

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

73.80

73.80

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

645.38

645.38

0.00

210

卫生健康支出

40.00

40.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.00

20.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

20.00

20.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

20.00

20.00

0.00

2109901

  其他卫生健康支出

20.00

20.00

0.00

211

节能环保支出

8.23

0.00

8.23

21199

其他节能环保支出

8.23

0.00

8.23

2119901

  其他节能环保支出

8.23

0.00

8.23

213

农林水支出

13.53

0.00

13.53

21399

其他农林水支出

13.53

0.00

13.53

2139999

  其他农林水支出

13.53

0.00

13.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 湖南省社会科学院      公开06表  单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,363.51

302

商品和服务支出

516.50

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

896.65

30201

  办公费

38.76

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

397.83

30202

  印刷费

6.36

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

703.57

30203

  咨询费

0.09

310

资本性支出

39.26

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

562.35

30205

  水费

19.60

31002

  办公设备购置

34.74

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

286.74

30206

  电费

38.23

31003

  专用设备购置

4.52

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

6.20

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

145.12

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

89.19

30209

  物业管理费

115.06

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

23.55

30211

  差旅费

24.82

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

231.14

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

35.64

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

27.38

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

377.24

30215

  会议费

0.13

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

130.42

30216

  培训费

0.77

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

1.57

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

40.12

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

19.72

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

82.06

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

32.04

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

7.01

30229

  福利费

0.30

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

14.99

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

117.64

30239

  其他交通费用

108.78

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

53.44

 

 

 

人员经费合计

3,740.76

公用经费合计

555.76

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:湖南省社会科学院      公开07表  单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 25

 0.00

 15.00

 0.00

 15.00

 10.00

 16.56

 0.00

 14.99

 0.00

 14.99

 1.57

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 湖南省社会科学院     公开08表   单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明:湖南省社会科学院本年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

我院2019年度收入决算数总计为9657.15万元,由本年收入7779.53万元和年初结转结余1877.62万元组成。我院2019年度支出决算数总计为7634.98万元,年末结转和结余决算数总计为2022.17万元。

我院2018年度收入决算数总计为9344.22万元,由本年收入8052.53万元和年初结转结余1291.69万元组成。我院2018年度支出决算数总计为7402.15万元,年末结转和结余决算数总计为1942.07万元。

2019年我院收入支出决算数较2018年小幅增长,是由于我院财政拨款收入年初预算数较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

我院2019年度收入合计7779.53万元,其中:财政拨款收入6652.82万元,占85.52%;事业收入1071.47万元,占13.77%;其他收入55.24万元,占0.71%。

三、支出决算情况说明

我院2019年度支出合计7634.98万元,其中:基本支出4296.52万元,占56.27%;项目支出3338.46万元,占43.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我院2019年度财政拨款收入决算数为7435.84万元,财政拨款支出决算数为6566.61万元。我院2018年度财政拨款收入决算数为7832.28万元,财政拨款支出决算数为6984.82万元。财政拨款收入变动的主要原因是我院财政拨款收入年初预算数较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

我院2019年度财政拨款本年支出决算数为6566.61万元,占本年支出决算数7634.98万元的86.01%。我院2018年度财政拨款本年支出决算数为6984.82万元,占当年支出决算数7402.15万元的94.36%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

我院2019年度财政拨款本年支出决算数为6566.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出11.41万元,占0.17%;科学技术支出5737.51万元,占87.37%;文化旅游体育与传媒支出32.25万元,占0.49%;社会保障和就业支出723.68万元,占11.02%;卫生健康支出40万元,占0.61%;节能环保支出8.23万元,占0.13%;农林水支出13.53万元,占0.21%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

预决算差异情况(单位:万元)

项目(按功能分类)

收入年初预算数

支出年初预算数

支出

决算数

一、一般公共服务支出

13

13

11.41

二、科学技术支出

5855.64

5855.64

5737.51

三、文化旅游体育与传媒支出

5

5

32.25

四、社会保障和就业支出

724.18

724.18

723.68

五、卫生健康支出

40

40

40

六、节能环保支出

0

0

8.23

七、农林水支出

15

15

13.53

合计

6652.82

6652.82

6566.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差异原因分析:本单位为科研单位,收到的年中追加资金大多数为课题经费。例如,农林水支出(科目编码:2139999)15万,就是2019年追加的科研项目资金。科研项目研究具有长期性和复杂性,本年度不一定能全部完成,因此会出现经费使用跨年度的现象。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我院2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为4296.52万元,是由人员经费3740.76万元和公用经费555.76万元组成,占比分别为87.06%和12.94%。人员经费3740.76万元是由基本工资896.65万元、津贴补贴397.83万元、奖金703.57万元、绩效工资562.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费286.74万元、职工基本医疗保险缴费145.12万元、公务员医疗补助缴费89.19万元、其他社会保障缴费23.55万元、住房公积金231.14万元、其他工资福利支出27.38万元、离休费130.42万元、抚恤金40.12万元、医疗费补助82.06万元、奖励金7.01万元、其他对个人和家庭的补助117.64万元组成。公用经费555.76万元是由办公费38.76万元、印刷费6.36万元、咨询费0.09万元、水费19.6万元、电费38.23万元、邮电费6.2万元、物业管理费115.06万元、差旅费24.82万元、维修(护)费35.64万元、会议费0.13万元、培训费0.77万元、公务接待费1.57万元、劳务费19.72万元、工会经费32.04万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费14.99万元、其他交通费用108.78万元、其他商品和服务支出53.44万元、办公设备购置34.74万元、专用设备购置4.52万元组成。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公经费”使用情况如下图所示(单位:万元)

项目

支出预算

支出决算

本年预算完成率

上年决算数

因公出国(境)费

0

0

-

0

公务用车运行费

15

14.99

99.93%

45.02

公务接待费

10

1.57

15.7%

3.1

合计

25

16.56

66.24%

48.12

近几年我院一直严格执行中央和省级“厉行节约”的各项规定,每一年都严控三公经费的支出,并且保持三公经费实际支出数逐年递减,加上我院公车改革后,公车使用量大幅下降,运行维护费相应降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.57万元,占9.48%,公务用车运行费支出决算14.99万元,占90.52%。其中:

1、公务接待费支出决算为1.57万元,全年共接待来访团组13批次、来宾67人次。

2、公务用车运行费支出决算为14.99万元,无公务用车购置支出。截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我院2019年度无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年财政项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算资金5947.23万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出516.5万元,比年初预算数661.98万元减少145.48万元,降低 21.98%。主要原因是响应湖南省财政厅要求压缩一般性支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费40.65万元,主要用于召开2019年全国社科院行政后勤工作会议、湖湘智库论坛会议等;开支培训费0.81万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额485.17万元,其中:政府采购货物支出38.8万元、政府采购工程支出242.87万元、政府采购服务支出203.5万元。授予中小企业合同金额150.2万元,占政府采购支出总额的30.96%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日,本单位共有车辆9辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车6辆,准备处置7辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分

名词解释

 

一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分

附件

 

2019年度湖南省社会科学院整体支出

绩效自评报告

单位名称:湖南省社会科学院

 

湖南省财政厅:

根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘財绩【2020】4号),我院开展了部门绩效自评工作,现将有关事项汇报如下:

一、单位基本情况

1、主要职能。

湖南省社会科学院为省财政全额拨款的正厅级事业单位,单位宗旨和业务范围为进行社会科学研究,承担国家、省社科规划课题和党政部门、企事业单位委托的研究任务。具体来说主要职能职责为:

①当好思想库、智囊团,为省委省政府决策服务;

②开展哲学社会科学研究,促进哲学社会科学繁荣发展;

③承担各级党委政府和相关部办委厅局、企事业单位委托研究项目,服务经济社会发展;

④负责全省社科研究系列职称评审工作;

⑤负责省情与决策咨询研究课题评审工作;

⑥负责社科大院(社科院、社科联、地方志)三家单位的后勤基建工作;

⑦负责全省长株潭一体化、湘学、文化创意产业、新农村建设研究的组织、协调工作;

⑧承办省委省政府交办的其他工作。

2.机构情况。

我院设有6个职能部门:办公室、科研处、人事与离退休处、后勤与财务处、机关党委、工会(妇委会);2个科辅部门:图书馆,求索杂志社;9个研究所:文学研究所、历史文化研究所、哲学研究所、经济研究所、区域经济与绿色发展研究所、产业经济研究所、马克思主义研究所、社会学研究所、人力资源与改革发展研究所。

3.人员情况。

我院有人员编制数212人,截止2019年12月31日,实有在职干部184人,离休干部9人,退休干部115人,合计308人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

我院2019年基本支出总额4296.52万元,其中:工资福利支出3363.52万元,商品和服务支出555.76万元,对个人和家庭的补助支出377.24万元。在基本支出中,我院的“三公经费”按照厉行节约的要求,逐年递减,特别是公务用车运行费在完成车改之后,运行费用大幅下降,具体情况见下表:

项目

年初预算

2019支出

2018年支出

出国出境费

0

0

0

公务用车运行费

15

14.99

45.03

公务接待费

10

1.57

3.09

合计

25

16.56

48.12

(二)项目支出情况

我院2019年项目支出总额2270.09万元,其中:按项目管理的商品和服务支出2011.22万元,资本性支出258.87万元。按项目管理的商品和服务支出主要是我院预算安排中的科研经费支出以及扶贫专项资金,资本性支出主要是我院图书馆维修改造工程经费支出。

三、政府性基金预算支出情况

我院无政府基金收入和支出

四、国有资本经营预算支出情况

我院无国有资本经营预算收入和支出

五、社会保险基金预算支出情况

我院无社会保险基金预算收入和支出

六、部门整体支出绩效情况

2019年,省社科院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党中央和省委省政府的决策部署,在省委省政府的坚强领导下、在省委宣传部的正确指导下,全院紧紧围绕庆祝新中国成立70周年这条主线,以扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点,着力改进作风、提升水平,服务大局、奋发有为,各项工作取得新进展新成效。

1、学习、研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想更加自觉、更加深入、更加系统

(1)理论学习全面推进

。一是在6月至8月集中开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育,精心组织开展系列党性教育活动,深入检视问题,查摆出专项整治问题8类21个,以学促改、以学促研,细化落实87条整改措施,全院党员干部思想上经受了洗礼,作风得到了锤炼,守初心、担使命的思想行动更加自觉,担当作为、干事创业的精气神更加振奋。二是高度重视、全面落实主题教育学习精神,全院组织学习报告会1次,开展集中学习研讨3次,组织党员干部读书分享会2次,院领导到所在支部讲党课3次。三是深入开展革命传统教育、先进典型教育和警示教育,组织党员干部参观党史陈列馆、开展庆祝建党98周年“两优一先”先进典型评选、观看警示教育片等活动。四是全年共开展党组理论中心组集中学习13次,党支部集中学习13次,发放各类学习资料4千余册。积极开展理论讲座、知识竞赛、征文比赛等活动,扎实推进理论学习常态化制度化。通过各种形式的学习,推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。

(2)理论研究成果丰硕。

我院围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、新中国成立70周年、主题教育等重大问题展开深入研究,推出了系列重要成果。我院认真落实省委指示,组织精兵强将高质量编写《习近平总书记对湖南工作重要指示精神学习要点》,得到省委书记的高度肯定,作为主题教育学习重要资料印发至全省各市县学习。精心策划高质量完成新时代“四个跨越”重大理论实践问题研究,推出《新时代 新跨越》丛书,引起社会和学术界高度关注。出版《毛泽东研究报告(2018)》,获批“湖南省习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想研究中心”,中特基地2019年在中央“三报一刊”发表文章14篇、在省内“一报一刊”发表文章39篇。

(3)理论宣传成效明显。

我们坚持把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届三中、四中全会精神作为宣传工作重点。院网增设了“不忘初心、牢记使命”主题教育专栏,宣传的针对性和时效性明显增强;开设了“文明创建”专栏,为创建省直文明标兵单位提供有力支持。全院科研人员在省内外开展宣讲50余场次,获得省直部门、企事业单位、社区农村等听讲人员好评。湖南卫视、湖南经视、湖南日报、潇湘晨报、红网等省市级知名媒体参与报道我院宣传宣讲活动36次,增强了社科院的话语权和影响力。院属报刊、网站、微信公众号等宣传平台运行更加规范,为开展理论宣传工作发挥了积极作用。

2、科研和智库高质量发展稳中有进

2019年,进一步修订完善了《智库建设与科研管理办法》,科研工作更加规范,科研成果更加高质,在论文发表、著作编撰、学术交流、批示获奖等方面取得重要进展,科研和智库建设总体已经走上了稳定的高质量发展之路。

(1)科研成果稳步提升。

2019年,根据省里的最新政策,结合我院近年来科研管理的实践,我们进一步修订完善了《智库建设与科研管理办法》,课题管理、成果管理和科研经费资助机制进一步理顺,全院科研工作呈现稳中有进的总体态势。全年全院共发表四类以上论文93篇,比2018年增加28篇,其中C刊论文52篇,涌现出《论内参型智库报告的撰写策略》《深度贫困地区公共文化服务效能建设的困境及其破解》《人工智能体的自主性与责任承担》等优秀论文,学术论文水平明显提高。在中央“三报一刊”发表文章37篇,比2018年增加7篇,在省内“一报一刊”发表81篇,比2018年增加31篇,涌现出《辩证唯物主义的实践自觉》《以社会主义核心价值观滋养青年》《让马克思主义掌握群众》等高质量文章,理论研究影响力明显提升。全年出版二级以上著作28部,比2018年增加7部,产生了“新时代 新跨越”丛书、“湖湘文化区域精粹”丛书、《雷锋精神与红色文化》、《中华廉洁文化史》、《湖泊湿地利用转型研究》、《2019年湖南文学蓝皮书》等精品力作,学术地位不断得到巩固。

(2)课题立项结项进展顺利。

2019年共组织申报国家社科基金课题5批次共41项,立项7项,比2018年增加5项,居全国地方社科院第5位;申报省级各类项目10批次共82项,共获得立项32项;全年共结项省级课题32项,另送审12项,比2018年增加3项。2019年获得副省级以上领导批示研究报告36篇,比2018年增加7篇,《习近平总书记对湖南工作重要指示精神学习要点》《把脉“十四五”目标,引领高质量发展——关于制定我省“十四五”规划经济目标的若干建议》分别获得杜家毫书记、许达哲省长肯定性批示。全年有16篇论文获得《新华文摘》《高等学校文科学报》等平台转载,比2018年增加6篇。

3 )智库建设取得新进展。

(2019年,高水平完成了杜家毫书记等省委、省政府领导交办的重大研究任务4项,研究成果获得5位副省级领导、2位厅级领导肯定性批示。成功主办了第四届湖湘智库论坛,省内外专家学者350余人与会。湖南智库网点击量达7万余人次,湖湘智库微信公众号全年累计推送图文信息2000余条,关注总用户数增至4600人,影响力持续扩大。全年组织编发《决策参考·湖南智库成果专报》85期,有49期获68位省部级以上领导批示肯定,批示率达到57.6%,《湖南省情要报》全年共出刊24期,获得省部级以上领导肯定性批示14次,批示率超过58%,均创三年来新高。在上海社科院发布的“全国地方社科院系统影响力智库”中我院影响力上升到第五位,在中部省份名列第一,清华大学发布的《智库大数据报告》中我院位列地方社科院第六位,智库建设影响力创历史新高。

(4)学术交流活动富有成效。

相继举办了2018年度“十大创新成果”发布会、“毛泽东思想与新中国成立70周年”青年论坛、“新中国70年发展逻辑与经验”学术研讨会、第二届“新时代•新求索”青年论坛、《张萍自传》出版发布暨座谈会、2019年全国社会科学院系统行政管理工作研讨会、越南社科院来访座谈会、“湖南与中国当代文学七十年”学术研讨会等。有序组织开展了2月和9月集中调研、中国社科院国情调研等重大调研活动,全年各所相继开展各类调研近100场。全院科研人员积极参加省内外各类学术讲座、会议交流、媒体访谈等80余人次,广泛地促进了学术交流、积极地宣传和推介了社科院。

3、行政科辅管理和服务保障水平明显提升

(1)综合协调运转高效。

高质量完成了院2019年工作会议、主题教育动员会等全院性会议和党组会、院务会等行政会议以及各种学术研讨、调研来访等200余次会议的协调和服务工作。高质量起草了院工作要点、主题教育、向省委省政府的汇报等50余份材料。重新修订了院通讯录、规范了公务车使用、做好了接待和外出会议工作。认真完成了各项文件办理、印章使用、档案整理、机要接收报送等工作。组织开展了院副处实职以上干部的保密教育实训活动,认真履职在全院开展了保密工作自查自评工作。

(2)人事人才工作成效显著。

工资福利、招聘选拔、职称评审、绩效评估、考勤管理、老干服务等日常工作运转有序,人才培养、评选取得新进展,各类人才竞相涌现,一批专家学者被授予省部级以上荣誉称号。刘建武被授予“湖南省优秀专家”称号,贺培育、周湘智同志入选湖南省第二批智库领军人才,李晖等2人入选省首批青年拔尖人才,何绍辉入选中宣部2019年宣传思想文化青年英才及省首批青年拔尖人才,黄海、尹向东获得省政府特殊津贴,2人当选省政府参事室参事,6人入选湖南121创新人才工程。

(3)后勤财务更加规范有序。

一是高效完成了财务改革,制订完善了“院财务管理制度”“院经费报账细则”。优化财务内控管理平台,实现了财务工作“业务流程标准化、审批工作规范化、过程管理精细化、科研服务智能化”。二是成功举办了“全国社科院系统行政管理工作研讨会”,扩大了交流与影响。三是图书馆改造顺利完工,推进扫尾阶段。四是积极开展“平安单位”创建活动,组织开展“国家安全日”教育、“扫黑除恶”专项斗争,积极建设接入公安部门视频资源平台的“雪亮工程”,确保我院再获“平安建设合格单位”。

(4)科辅工作取得明显进步。

2019年,各科辅部门发挥积极性、主动性、创造性,推动各项工作走向更高水平。一是图书文献服务扎实有效,订购、上架下架报刊300多种,装订报刊1500多册;完成1万余部、10万余册古籍和民国以来线装书的摸查和盘点,书籍回迁图书馆准备充分。二是信息化建设取得进展,集合科研考核、人事考核和智库等三大系统的社科研究大数据平台正式验收运行。三是《求索》高质量办刊成效显著,继续入选南京大学的CSSCI(2019-2020)来源期刊,连续获得国家社科基金资助,期刊影响因子在全国综合社科类期刊中排名上升到23位,在省内C刊中继续排名第1。四是《毛泽东研究》在人民大学复印报刊资料马克思主义理论学科中,取得全文转载量第2、全文转载率第1的佳绩,获评第八届湖南省“十佳社科期刊”“2019年省重点出版物资助期刊”。

(5)群团工作呈现新亮点。

工会开创了新的工作局面,用心用情开展各项慰问工作,规范发放各节日福利物资和生日慰问品;为全院会员购买省直大病医疗互助保险,为全体女职工购买省直女职工特殊病种保险,全年共帮助职工申请住院补贴20余人次。积极组织参加省总工会“我和我的祖国——庆祝新中国成立70周年合唱比赛”,获得优胜奖;参加“学习赋新能,劳动谱新章”工会知识竞赛,荣获三等奖。响应全民健身运动,组织单位职工参加了省直文体协会组织的乒乓球赛、篮球赛、羽毛球赛、健康跑比赛、足球比赛等各类文体活动;组织全体女职工赴新江生态园举行了“花样”女神节主题活动;组织复转军人、现役军、烈属开展了缅怀彭德怀元帅活动。有力推进了全院精神文明建设。

(6)帮扶贫困村顺利实现脱贫。

2019年我院党组高度重视驻村扶贫工作,多次研究和到村走访,动员全院力量加大对分水村的支持帮扶力度,村水电路等基础设施条件进一步改善,产业发展迈出坚实步伐,村精神文明发生变化,贫困发生率降至2%以下,群众满意度超过98%,顺利实现从贫困村中出列,我院驻村工作被省驻村办评为2019年优秀等次。

4、落实全面从严治党要求,党风廉政建设不断加强

(1)党建工作成效明显。

认真落实党组织抓党建主体责任、党组书记的第一责任、班子成员的“一岗双责”,各党支部书记认真履行支部党建工作第一责任人职责。党组高度重视,认真研究制定下发院2019年党建工作要点、纪检工作要点、意识形态工作要点。持续抓实支部标准化建设,对照先进标杆持续改进支部建设,加强对各支部“三会一课”的指导与检查,领导班子成员按期为所在支部或联系支部讲党课,全院17个在职党支部书记也相应为所在支部党员讲党课,严肃认真开展了谈心谈话、双述双评、组织生活、主题党日等党内政治生活。认真组织开展支部标准化建设抽查和考评,年中和年末分别抽查考评2次,支部标准化建设有了较好的改观。马克思主义研究所获评省直机关示范党支部、经济研究所获评省直机关先进党支部。

(2)党风廉政责任落到了实处。

以制度完善压实了廉政主体责任。修改完善《湖南省社会科学院党风廉政建设责任制任务分解表》,责任落实到部门和协助单位,实现党风廉政建设同科研、管理等工作同部署、同检查、同考核。全面加强了对重点事项的监督。围绕人才招聘、职称评定、课题评审、图书馆改造等重大事项进行监督,严防廉政风险;认真落实国家工作人员操办婚丧喜庆事宜有关文件精神,主动开展婚丧喜庆纪律督查。进一步强化了警示教育。召开党组理论学习中心组(扩大)会议、全体党员干部专题警示教育大会、各党支部大会,加强了廉政风险防控;组织我院新任处级干部参加省直纪工委组织的廉政教育培训,组织处级以上党员干部赴长沙廉政警示教育基地进行廉政教育。以抓专项整治强化了作风建设。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,对形式主义、官僚主义和领导干部配偶、子女及其配偶违规经商办企业方面突出问题开展了专项整治。认真配合驻部纪检组和省直纪检监察工委到我院开展纪检工作督查,认真做好了案件办理,协助办理举报件等工作。

(3)意识形态工作责任制落实到位。

年初召开意识形态工作党组专题研究会,研究部署意识工作,把意识形态工作纳入2019年全院工作要点和2019年全院党建工作要点,对全年意识形态工作进行统筹安排和系统部署。把意识形态工作与党建工作和业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。年底对全院各党支部落实意识形态工作责任制情况进行检查,把意识形态工作作为年终考核的内容,进一步推动我院意识形态工作责任制落实落地。突出抓好阵地管理,强化对全院各类出版物、网站、微信、微博、手机客户端的管理,严格执行信息发布“三审”制、新媒体登记备案制、意识形态情况报告制。强化全院各类报告会、研讨会、讲座、论坛等活动的意识形态管理,确保了全院学术、文化活动意识形态安全。

(4)统战与青年工作凝心聚力。

开诚布公、真心诚意推进统战工作,充分发挥院内党外专家、人才优势,大力使用德才兼备的党外干部,支持民盟开展工作,努力画出最大同心圆。高度重视青年工作,大力支持组织青年开展“五四”演讲比赛、志愿服务、联基层、走访入户等活动,高扬主旋律,弘扬正能量。鼓励支持青年同志开展篮球赛、足球赛等健康有益活动,丰富青年生活,努力营造团结活泼的青年工作氛围。

七、存在的问题及原因分析

1、出版著作未完成指标

2019年根据年初设定的绩效考核指标对照,论文发表、反馈性成果、立项国家、省级课题指标都超额完成.但著作出版年初设定指标30本,到年终只完成28本,其原因是几家出版社分别延迟多部著作出版,致使我院著作产出指标差2个未完成。

2、省社科优秀成果奖未完成指标

我院获奖4项,占全省4%,其中:一等奖1项,二等奖1项,三等奖2项。同时,《城镇化进程中的乡村发展研究》成果主创人员均为我院科研人员,该成果获二等奖,但因项目主持人于2019年6月调离我院,未计入我院获奖,故导致两项指标没有完成。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及原因,我院在下一步设定院绩效考核指标时,做好以下几点工作:

1、加强科研谋划

充分考虑多种外在因素对我院著作发表带来的影响,避免因出版社等原因造成的著作出版延迟,影响我院的整体指标考核。

2、增强精品意识,加强团队建设,培育创新型团队

在科研成果保质保量的前提下,不断的加强院内科研队伍建设,注重培训创新型的研究团队,有利于我院出高层次科研成果奠定基础,把科研工作做成精品工程、做出亮点、做到精致,鼓励高质量、代表性成果的产出。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

2019年的绩效自评结果,将对我院以后年度的绩效考核指标设定提供数据参考,为我院更好的根据自身情况实事求是的设定院绩效考核指标,保证院内每一分钱都用到实处、用出效果。

我院的绩效考核整体情况,也将按照湖南省财政厅统一工作部署,在6月30日前在我院的门户网站公开,接受社会的监督。

湖南省社会科学院

2020年6月14日

附件1

2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况

编制数

2019年实际在职人数

控制率

 211

 184

 87.2%

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

                      三公经费

 481155.61

 250000.00

 165547.39

   1、公务用车购置和维护经费

 450272.01

 150000.00

 149864.39

       其中:公车购置

 

 

 

             公车运行维护

 450272.01

 150000.00

 149864.39

   2、出国经费

 

 

 

   3、公务接待

 30883.60

 100000.00

 15683.00

项目支出:

 26270930.47

 18737500.00

 22700913.58

    1、业务工作专项

 21270930.47

 14157500.00

 20112200.90

    2、运行维护专项

 5000000

 4580000.00

 2588712.68

……

 

 

 

3、省级专项资金(一个专项一行)

 

 

 

……

 

 

 

公用经费

 8164121.32

 6619800.00

 5557636.06

  其中:办公经费

 761424.41

 360000.00

 387598.16

 水费、电费、差旅费

 1605627.81

 520000.00

 826506.85

          会议费、培训费

 303851.11

 239700.00

 414557.20

政府采购金额

——

 4580000.00

 4851731.53

部门基本支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况
2019年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 《湖南省社会科学院财务管理制度》、《湖南省社会科学院经费报账细则》

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:周婷 填报日期:2020614日 联系电话:84219128 单位负责人签字:

 

附件2

2019年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称

 

年度预

算申请
(万元)

 

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5947.23

6652.82

6566.61

10

98.7%

9

按收入性质分:6652.82

按支出性质分:6566.61

其中: 一般公共预算:6652.82

其中:基本支出:4296.52

政府性基金拨款:

项目支出:2270.09

纳入专户管理的非税收入拨款:

 

其他资金:

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

  

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

 

(50分)

数量指标

指标1:

著作出版

30

28

 8

 7

偏差原因分析:出版社延迟出版2本著作(谢瑾岚《长江经济带绿色发展报告(2019)》、高立龙《生态文明建设——湖南实践》)。改进措施:加强科研谋划。

指标2:论文

150

278

 10

 10

 

指标3:反馈

40

54

 10

 10

 

指标4:国省课题

50

52

8

8

 

质量指标

指标1:

国家级成果

4

7

 8

 8

 

指标2:

省社科优秀成果奖

6

4

 6

 4

我院获奖4项,占全省4%。有一等奖1项,二等奖1项,三等奖2项。同时,《城镇化进程中的乡村发展研究》成果主创人员均为我院科研人员获二等奖,因主持人陈文胜于2019年6月调离我院,未计入我院获奖。改进措施:增强精品意识,加强团队建设,培育创新型团队。

时效指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

效益指标

 

(30分)

经济效

益指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效

益指标

指标1:打造一批省内一流,具有全国较高知名度、美誉度、公认度的品牌成果

 

 

 10

 10

 

指标2:形成一批有重要影响力的专家学者、智库团队

 

 

 10

 10

 

指标3:建设成为省内领先,全国知名的地方综合性高端智库

 

 

 10

 10

 

生态效

益指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 )

可持续影响指标

指标1:

提供智库参考

 

41

 

 

 

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

指标3:

省级媒体发表

30

64

 10

10 

 

总分

100

 96

 

填表人:周婷 填报日期:2020年6月14日 联系电话:84219128 单位负责人签字: