2019-08-28

湖南省社会科学院 2018年度部门决算

 

 

 

 

 

湖南省社会科学院

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  湖南省社会科学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湖南省社会科学院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湖南省社会科学院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  湖南省社会科学院概况

一、部门职责

湖南省社会科学院是进行社会科学研究,承担国家、省社科规划课题和党政部门的研究任务的专门机构。承担的主要职能、职责及业务范围有:

①、当好思想库、智囊团,为省委省政府决策服务;

②、开展哲学社会科学研究,促进哲学社会科学繁荣发展;

③、承担各级党委政府和相关部办委厅局、企事业单位委托研究项目,服务经济社会发展;

④、负责全省社科研究系列职称评审工作;

⑤、负责省情与决策咨询研究课题评审工作;

⑥、负责社科大院(社科院、社科联、地方志)三家单位的后勤基建工作;

⑦、承办省委省政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

我院设有6个职能部门:办公室、科研处、人事与离退休工作处、后勤与财务处、机关党委、工会;2个科辅部门:图书馆,期刊中心;9个研究所:文学研究所、历史研究所、哲学研究所、经济研究所、区域经济与系统工程研究所、产业经济研究所、中国马克思主义研究所、社会学研究所、人力资源研究所。

(二)决算单位构成。湖南省社会科学院2018年部门决算汇总公开单位构成包括湖南省社会科学院本级单位一个。

第二部分  湖南省社会科学院2018年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

公开01

部门:湖南省社会科学院 单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、财政拨款收入

1

6,540.59

一、一般公共服务支出

17

89.24

二、上级补助收入

2

0.00

二、科学技术支出

18

5,928.01

三、事业收入

3

1,490.36

三、文化体育与传媒支出

19

237.28

四、经营收入

4

0.00

四、社会保障和就业支出

20

610.78

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、医疗卫生与计划生育支出

21

70.00

六、其他收入

6

21.57

六、节能环保支出

22

8.59

 

7

 

七、农林水支出

23

10.00

 

8

 

八、资源勘探信息等支出

24

19.83

 

9

 

九、住房保障支出

25

4.10

 

10

 

十、其他支出

26

424.32

 

11

 

 

27

 

本年收入合计

12

8,052.52

本年支出合计

28

7,402.15

 用事业基金弥补收支差额

13

0.00

       结余分配

29

0.00

         年初结转和结余

14

1,291.69

         年末结转和结余

30

1,942.06

 

15

 

 

31

 

总计

16

9,344.22

总计

32

9,344.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

收入决算表

                                  公开02

部门:湖南省社会科学院  单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,052.52

6,540.59

0.00

1,490.36

0.00

0.00

21.57

201

一般公共服务支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5,864.66

5,864.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20602

基础研究

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060203

  自然科学基金

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

5,689.66

5,689.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060601

  社会科学研究机构

5,569.66

5,569.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060699

  其他社会科学支出

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

170.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

170.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

27.25

27.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

27.25

27.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

27.25

27.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

565.88

565.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

565.88

565.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

565.88

565.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,511.93

0.00

0.00

1,490.36

0.00

0.00

21.57

22999

其他支出

1,511.93

0.00

0.00

1,490.36

0.00

0.00

21.57

2299901

  其他支出

1,511.93

0.00

0.00

1,490.36

0.00

0.00

21.57

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

         公开03

部门:湖南省社会科学院              单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,402.15

4,357.73

3,044.42

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

89.24

0.80

88.44

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

8.44

0.00

8.44

0.00

0.00

0.00

2011405

  国家知识产权战略

8.44

0.00

8.44

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5,928.01

3,672.06

2,255.96

0.00

0.00

0.00

20602

基础研究

5.48

0.00

5.48

0.00

0.00

0.00

2060203

  自然科学基金

5.48

0.00

5.48

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

5,652.53

3,672.06

1,980.48

0.00

0.00

0.00

2060601

  社会科学研究机构

5,259.38

3,672.06

1,587.33

0.00

0.00

0.00

2060602

  社会科学研究

339.26

0.00

339.26

0.00

0.00

0.00

2060699

  其他社会科学支出

53.89

0.00

53.89

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

270.00

0.00

270.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

270.00

0.00

270.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

237.28

0.00

237.28

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

237.28

0.00

237.28

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

237.28

0.00

237.28

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

610.78

610.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

610.78

610.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

610.78

610.78

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

8.59

0.00

8.59

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

8.59

0.00

8.59

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

8.59

0.00

8.59

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

19.83

0.00

19.83

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

19.83

0.00

19.83

0.00

0.00

0.00

2159904

  技术改造支出

11.83

0.00

11.83

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

424.32

0.00

424.32

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

6.99

0.00

6.99

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

6.99

0.00

6.99

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

417.33

0.00

417.33

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

417.33

0.00

417.33

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:湖南省社会科学院             单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,540.59

 

一、一般公共服务支出

18

89.24

89.24

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、科学技术支出

19

5,928.01

5,928.01

0.00

 

3

 

三、文化体育与传媒支出

20

237.28

237.28

0.00

 

4

 

四、社会保障和就业支出

21

610.78

610.78

0.00

 

5

 

五、医疗卫生与计划生育支出

22

70.00

70.00

0.00

 

6

 

六、节能环保支出

23

8.59

8.59

0.00

 

7

 

七、农林水支出

24

10.00

10.00

0.00

 

8

 

八、资源勘探信息等支出

25

19.83

19.83

0.00

 

9

 

九、住房保障支出

26

4.10

4.10

0.00

 

10

 

十、其他支出

27

6.99

0.00

6.99

 

11

 

 

28

 

 

 

本年收入合计

12

6,540.59

本年支出合计

29

6,984.82

6,977.83

6.99

年初财政拨款结转和结余

13

1,291.69

年末财政拨款结转和结余

30

847.46

847.46

0.00

      一般公共预算财政拨款

14

1,284.70

 

31

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

15

6.99

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

总计

17

7,832.28

总计

34

7,832.28

7,825.29

6.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:湖南省社会科学院 单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

6,977.83

4,357.73

2,620.10

201

一般公共服务支出

89.24

0.80

88.44

20104

发展与改革事务

40.00

0.00

40.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

40.00

0.00

40.00

20106

财政事务

0.80

0.80

0.00

2010699

  其他财政事务支出

0.80

0.80

0.00

20114

知识产权事务

8.44

0.00

8.44

2011405

  国家知识产权战略

8.44

0.00

8.44

20132

组织事务

40.00

0.00

40.00

2013299

  其他组织事务支出

40.00

0.00

40.00

206

科学技术支出

5,928.01

3,672.06

2,255.96

20602

基础研究

5.48

0.00

5.48

2060203

  自然科学基金

5.48

0.00

5.48

20606

社会科学

5,652.53

3,672.06

1,980.48

2060601

  社会科学研究机构

5,259.38

3,672.06

1,587.33

2060602

  社会科学研究

339.26

0.00

339.26

2060699

  其他社会科学支出

53.89

0.00

53.89

20699

其他科学技术支出

270.00

0.00

270.00

2069999

  其他科学技术支出

270.00

0.00

270.00

207

文化体育与传媒支出

237.28

0.00

237.28

20799

其他文化体育与传媒支出

237.28

0.00

237.28

2079999

  其他文化体育与传媒支出

237.28

0.00

237.28

208

社会保障和就业支出

610.78

610.78

0.00

20805

行政事业单位离退休

610.78

610.78

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

610.78

610.78

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

70.00

70.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

70.00

70.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

50.00

50.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

20.00

20.00

0.00

211

节能环保支出

8.59

0.00

8.59

21199

其他节能环保支出

8.59

0.00

8.59

2119901

  其他节能环保支出

8.59

0.00

8.59

213

农林水支出

10.00

0.00

10.00

21399

其他农林水支出

10.00

0.00

10.00

2139999

  其他农林水支出

10.00

0.00

10.00

215

资源勘探信息等支出

19.83

0.00

19.83

21599

其他资源勘探信息等支出

19.83

0.00

19.83

2159904

  技术改造支出

11.83

0.00

11.83

2159999

  其他资源勘探信息等支出

8.00

0.00

8.00

221

住房保障支出

4.10

4.10

0.00

22102

住房改革支出

4.10

4.10

0.00

2210201

  住房公积金

4.10

4.10

0.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:湖南省社会科学院 单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,105.28

302

商品和服务支出

783.61

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

865.63

30201

  办公费

76.14

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

392.00

30202

  印刷费

18.81

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

348.20

30203

  咨询费

1.92

310

资本性支出

32.81

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

525.87

30205

  水费

34.72

31002

  办公设备购置

32.58

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

389.28

30206

  电费

82.74

31003

  专用设备购置

0.22

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

8.02

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

128.78

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

113.32

30209

  物业管理费

87.68

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

31.79

30211

  差旅费

43.11

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

198.54

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

71.49

30213

  维修(护)费

50.85

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

40.37

30214

  租赁费

9.60

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

436.04

30215

  会议费

0.51

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

165.38

30216

  培训费

29.88

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

168.32

30217

  公务接待费

3.09

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

5.26

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

48.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

29.86

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

6.25

30229

  福利费

23.36

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

45.03

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

90.83

30239

  其他交通费用

1.12

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

189.19

 

 

 

人员经费合计

3,541.32

公用经费合计

816.41

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:湖南省社会科学院  单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

70

0

50

0

50

20

48.12

0

45.02

0

45.02

3.

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:湖南省社会科学院 单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6.99

0.00

6.99

0.00

6.99

0.00

229

其他支出

6.99

0.00

6.99

0.00

6.99

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

6.99

0.00

6.99

0.00

6.99

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

6.99

0.00

6.99

0.00

6.99

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分  湖南省社会科学院2018年度部门决算情况说明

  • 收入支出决算总体情况说明

我院2018年收入决算数总计为9344.22万元,由本年收入8052.53万元和年初结转结余1291.69万元组成。我院2018年支出决算数总计为7402.15万元,年末结转结余决算数总计为1942.07万元。

我院2017年收入决算数总计为7576.54万元,由本年收入6028.54万元和年初结转结余1548.00万元组成。我院2018年支出决算数总计为6278.83万元,结余分配5.74万元,年末结转结余决算数总计为1291.97万元。

2018年我院收入支出决算数较2017年大幅增长,一方面是由于我院财政拨款收入年初预算数较上年增长744万,另一方面是因为我院在2018年首次确认事业收入、其他收入和事业支出中的非财政专项支出和其他支出,并将历年计入往来款的应当按照单位收入支出确认的课题费等进行了相应的调整。

二、收入决算情况说明

我院2018年本年收入决算数总计为8052.53万元,是由财政拨款收入6540.59万元,事业收入1490.36万元和其他收入21.58万元组成,占比分别为81.22%,18.51%和0.27%。

三、支出决算情况说明

我院2018年本年支出决算数总计为7402.15万元,是由工资福利支出3105.28万元,商品和服务支出3020.45万元,对个人和家庭的补助436.04万元,和资本性支出840.38万元组成,占比分别为41.95%,40.81%,5.89%和11.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我院2018年财政拨款收入决算数为7832.28万元,财政拨款支出决算数为6984.82万元。我院2017年财政拨款收入决算数为7570.80万元,财政拨款支出决算数为6278.83万元。财政拨款收入变动的主要原因是我院财政拨款收入年初预算数较上年增长744万。财政拨款支出变动的主要原因是由于2018年省里出台新的科研经费管理办法,我院的科研资金能够被有效盘活、加以使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

我院2018年财政拨款本年支出决算数为6984.82万元,占本年支出决算数7402.15万元的94.36%。我院2017年财政拨款本年支出决算数为6278.83万元,占当年支出决算数的100%。变动原因是由于我院在2018年首次确认事业支出中的非财政专项支出和其他支出,并将历年计入往来款的应当按照单位收入支出确认的课题费等进行了相应的调整。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

我院2018年财政拨款本年支出决算数为6984.82万元,是由工资福利支出3105.28万元,商品和服务支出2603.12万元,对个人和家庭的补助436.04万元,和资本性支出840.38万元组成,占比分别为44.46%,37.27%,6.24%和12.03%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

 

预决算差异情况(单位:万元)

项目(按功能分类)

收入年初预算数

支出年初预算数

支出

决算数

一、一般公共服务支出

0

0

89.24

二、科学技术支出

5122.44

5122.44

5928.01

三、文化体育与传媒支出

0

0

237.28

四、社会保障和就业支出

565.88

565.88

610.78

五、医疗卫生与计划生育支出

20

20

70

六、节能环保支出

0

0

8.59

七、农林水支出

0

0

10

八、资源勘探信息等支出

0

0

19.83

九、住房保障支出

0

0

4.1

十、其他支出

0

0

6.99

合计

5708.32

5708.32

6984.82

 

差异原因分析:本单位为科研单位,收到的年中追加资金大多数为课题经费。例如,其他节能环保支出(科目编码:2119901)12万,就是2018年追加的科研项目资金。科研项目研究具有长期性和复杂性,本年度不一定能全部完成,因此会出现经费使用跨年度的现象。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我院2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为4357.73万元,是由人员经费3541.32万元和公用经费816.41万元组成,占比分别为81.27%和18.73%。人员经费3541.32万元是由工资福利支出3105.28万元和对个人和家庭的补助436.04万元组成。公用经费816.41万元是由商品和服务支出783.61万元和资本性支出32.81万元组成。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公经费使用情况如下图所示(单位:万元)

项目

年初预算

本年支出

上年决算数

出国出境费

0

0

0

公务用车运行费

50

45.02

39.53

公务接待费

20

3.1

4.51

合计

70

48.12

44.04

近几年我院一直严格执行中央和省级“厉行节约”的各项规定,每一年都严控三公经费的支出,并且保持三公经费实际支出数逐年递减。在进行2018年决算工作时,发现2018年公务用车运行费高于2017年,其中: 2016年的公务用车运行维护费支出数为47.58万元,2017年的公务用车运行维护费支出数为39.53万元,2018年的公务用车运行维护费支出数为45.03万元。经过账务核对,发现其原因为2017年12月我院车队预付车辆保险费66029.69元在2018年才冲账,使得本应计入2017年的公务用车运行维护费计入了2018年,导致2018年的公务用车运行维护费略超上年决算数。如2017年底的该笔借支在当年冲账做支出处理,那么公务用车的近三年账务支出数就为:2016年47.58万元,2017年46.13万元,2018年38.43万元。我院已向财政厅提交纸质汇报。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我院2018年无因公出国费用;公务用车运行费45.02万元,无公务用车购置支出,公务用车保有量9公务接待费3.1万,接待25批次,207人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我院政府性基金年初结转结余6.99万,本年支出6.99万,属于课题资金。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年,院党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在省委省政府的坚强领导和省委宣传部的指导下,以推动高质量发展为导向,服务大局,真抓实干,通过全体干部职工的努力奋斗,推动各方面工作取得了积极进展。

(一)学习、研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想走向深入

院党组坚持把学习、研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为最重要的政治任务,着力用党的理论创新成果武装头脑,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,推动全院不断在学懂弄通做实上下功夫。

1.理论学习不断推进。一是党组中心组集中学习成为习惯。每月安排一次专题学习,明确学习主题和发言人,进行深入研究和讨论,每次中心组学习以后,各党支部组织本支部按照中心组的学习安排进行集中学习。二是结合党建培训开展学习活动取得实效。通过提前策划、精心组织,全体处级干部到韶山进行了十九大精神专题集中培训,第二批党员干部60余人在延安举办了以“弘扬延安精神,做合格党员,建标准化优秀党支部”为主题的党性教育专题培训班,全院党员党性修养得到很大提升。三是创新学习方式取得进展。积极开展理论讲座、知识竞赛、征文比赛等活动,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。通过各种形式的学习,推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走,往实里走。

2.理论研究成果丰硕。院党组组织全院干部职工围绕习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、纪念马克思诞辰200周年、庆祝改革开放40周年等重大问题展开深入研究,相继发表了一系列重要成果。党组书记、院长刘建武同志作为论文代表参加了中央纪念马克思诞辰200周年大会。策划和举办了“习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系与重大意义”高峰论坛,全国200余名专家学者与会,深化了对习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系的研究。推出了“中华优秀传统文化与当代共产党人修养”系列丛书、出版了《改革开放40年:那些年、那些人、那些事》优秀理论普及读物。院中特基地2018年在中央“三报一刊”发表文章达17篇、在省内“一报一刊”发表文章有35篇,涌现出了党组成员、副院长周小毛同志《坚持以人民为中心的价值意蕴》等高质量研究成果,院中特基地被省委宣传部考评为优秀等级,2篇理论文章获中宣部资助,取得了重要突破。

3.理论宣传成效明显。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,作为宣传工作重点。院网开辟了“党的建设”和“文明创建”专栏,开拓了新的宣传窗口。全院科研人员在省内外开展宣讲50余场次,其中党组书记、院长刘建武同志根据安排为省委理论学习中心组进行理论辅导反响良好。我们继续加强与湖南日报、湖南卫视、湖南经视、红网等省内主流媒体的合作与联系,借助这些平台不断拓展对党的理论创新成果的阐释和宣传,广泛地提高了我院的社会影响力。

(二)落实全面从严治党取得实效

2018年,党组切实提高政治站位,全力加强党建工作,以全面从严治党统筹推进全院各项工作,党建工作开创了新局面,为服务全院高质量发展提供了坚强的组织保证和政治保证。

1.全面压实管党治党责任意识。认真落实党组织抓党建主体责任、党组书记的第一责任、班子成员的“一岗双责”,各党支部书记认真履行支部党建工作第一责任人职责,向党组书记提交党建工作责任状。党组把机关党建工作摆上重要议事日程,纳入总体工作规划,全年共召开4次党建工作专题会,及时研究解决机关党建工作中面临的问题。把党建工作与核心智库建设、精准扶贫、巡视整改等工作紧密结合起来,推动党建工作高质量发展。通过机关党的建设,引导全体党员干部牢固树立“四个意识”、增强“四个自信”,做到“两个维护”。

2.积极推进支部标准化建设。将支部标准化建设作为党建工作重点,进一步规范支部生活。组织党建知识学习,开展支部标准化建设培训,规范党内组织生活,严格执行“三会一课”制度,4位院领导为所在支部或联系支部讲党课,全院17个在职支部书记也相应为支部成员讲党课,严肃认真开展谈心谈话、双述双评,组织生活、主题党日、进社区、联基层等活动。认真组织开展支部标准化建设自查考评,支部标准化建设质量和水平得到提升,2018年省直机关党支部标准化建设考核评比中,我院评为“优秀”等次。

(三)科研和智库高质量发展稳中有进

2018年,院党组进一步加强科研制度建设、完善科研激励机制、营造良好科研环境,科研工作取得了新成绩。

1.科研成果稳步提升。2018年,根据省里新政策,结合全院近年来科研管理的实践,党组组织对科研管理制度进行了全面修改和完善,出台了《院智库建设与科研管理办法》,课题管理、成果管理和科研经费资助机制进一步理顺,全院科研工作呈现稳中有进的总体态势。全年共发表四类以上论文90篇,其中顶级刊物和权威刊物7篇、C刊论文60篇;在中央“三报一刊”发表文章33篇、在省内“一报一刊”发表文章51篇。科研成果的转载评价也继续维持在较高层次,13篇论文获得《新华文摘》《中国社会科学文摘》《高等学校文科学术文摘》等转载。全院全年共出版学术著作21部,涌现出一批优秀著作。发布了2018年“十大创新”成果。全院有29篇研究报告获得省部级以上领导批示,5项成果进入省级以上决策,1项成果被评为全省第二届湖湘智库研究 “十大金策”,2项成果被评为全省第二届湖湘智库研究优秀成果奖。

2.课题立项结项进展顺利。2018年共组织申报国家社科基金课题、省社科基金课题、省智库专项课题、省社科成果评审委员会课题等7批次、132项,立项44项,其中国家社科基金课题2项,省社科基金课题32项。在2018年的省社科基金年度项目立项中,我院共获得立项13项,比2017年增加5项。进一步抓好了各类各级课题的结项工作,课题结项速度加快,2018年已结项和送审的国家社科基金课题14项,比上年增加6项;省社科基金课题结项41项。

3.新型智库建设推进有力。2018年,院党组组织制定了《服务全省经济社会发展三年行动计划(2018—2020年)》,引导科研人员聚焦我省经济社会发展中的重大实践和理论问题,开展重大课题研究。一是涌现出一批高质量智库成果。26项高质量决策建议,获得了省部级领导的重要批示。二是智库平台建设深入推进。主办了2018年湖湘智库论坛,省内外专家学者400余人与会,成为省智库建设的重要盛会。院智库专报、智库网站、智库微信公众号等多个智库公共平台继续发挥重要作用。《决策参考》、《湖南省情要报》品牌效应进一步巩固和扩大,展现了良好发展势头。三是专业特色智库建设开始起步。“‘五个跨越’和新时代现代化建设研究中心”“中国乡村振兴研究院”入围省委宣传部重点建设的26家专业特色智库。此外,我院智库课题申报取得良好成绩。智库专项课题共获得14项立项,其中重大课题4项、重点课题6项。

4.学术交流活动更加活跃。2018年,院组织主办了中央一号文件学习座谈会、“习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系与重大意义”高峰论坛、2018年雷锋精神论坛、2018年湘学论坛、“中华优秀传统文化与当代共产党人修养”学术座谈会、“新时代·新探索”青年论坛等一系列学术会议,促进了学术交流。同时还支持科研人员参加省内外各类学术讲座、学术交流、媒体访谈等活动,全年共支持40多批次约60余人次参加学术会议,学术影响不断扩大。

(四)行政科辅管理和服务保障水平不断提升

党组加强领导,力推规范管理,促进全院行政科辅部门坚持按规矩办事,强化责任意识,发扬奉献精神,不断提升服务质量和水平,保障了全院各项事业规范运行。

1.办公室综合协调务实高效。高效协调组织了院一系列重要会议,推进制度建设,印发《院党政管理文件汇编》,及时向省委、省政府及有关部门报送各类文件,认真做好政务信息工作,高质量做好档案接收、清理与目录转换工作,报送舆情信息526篇,其中37篇被省委宣传部和中宣部采用。

2.人事管理规范有序。一是高质量完成了公开招聘工作。共引进博士4名,硕士8名,为我院建设发展提供了人才支持和组织保证。二是进一步完善了职称评审办法。按照省职改办要求,在深入调研和广泛搜集修改意见的基础上,调整修订了《湖南省社科研究系列专业技术职务资格评审基本条件(试行)》及院内《社科研究系列职称申报条件》。三是专项开展了干部人事档案清理。前后历时3个多月的时间对所有在册的172本档案进行了一次全面整理,发现各类问题1800余处,搜集各类补充材料1100余份。四是院内各类优秀人才推选取得重要突破。胡跃福同志入选省政府参事室参事,童中贤、陈文胜同志获得国务院政府特殊津贴,还有6位同志入选湖南省“新世纪121人才工程”,进一步扩大了我院人才在社会上的影响和贡献。

3.后勤财务工作更加精细规范。2018年,全院严格执行预算,保障了各项工作的顺利开展。一是高标准推进各项改革工作。顺利完成了“三供一业”改革、全院办公用房集中调整、食堂全院职工的生活改善等工作。“三公”经费进一步下降,全院全年公务接待经费仅3万多元。二是财务内控平台建设进展顺利。建设财务内控平台,已经正式运行。三是高力度抓好社会治安综合治理工作。做到了全年无安全事故,无火灾,无盗窃,无刑事案件,继续获评“全省社会治安综合治理合格单位”。

4.科辅工作积极有为。2018年,各科辅部门发挥积极性、主动性、创造性,推动各项工作走向更高水平。一是图书馆工作卓有成效。启动实施图书馆改造,进展顺利;开展了馆藏古籍线装书的全面盘点工作;社科大数据平台建设达到验收标准,提升了我们管理信息化水平。二是《求索》杂志质量不断提升。进一步深化专栏化、专题化的办刊理念,在全国期刊界首开“新时代 新探索”青年论坛专栏;转载评价再创新高,被《新华文摘》等三大转载期刊和中国人民大学复印报刊资料全文转载27篇、论点摘编10篇次,转载率为27.5%,转载量和转载率在省内C刊中排名第1;顺利通过了国家社科基金资助期刊验收。三是《毛泽东研究》办刊成绩显著。被评定为“2018年度中国人文社会科学期刊AMI综合评价新刊核心期刊”和“湖南省第八届双十佳期刊”,在中国人民大学发布的《2017年度复印报刊资料转载指数排名研究报告》中,排名马克思主义理论学科期刊综合指数第4名,全文转载率排名第4名,全文转载量排名第6名,成功入选《复印资料报刊重要转载来源期刊(2017年版)》。

5.群团工作实现新发展。工会开创了新的工作局面,加强了各项慰问。组织单位职工积极参加了首届“健康湖南”全民运动会暨省直单位第五届职工运动会;组织成立了九个兴趣小组;组织全院职工举办了趣味运动会,既锻炼了身体,又加深了友谊,更凝聚力了力量,有力推进了全院精神文明建设。

虽然2018年全院各项工作都保持在较好水平,但是,客观看,全院发展也还面临着一些困难和矛盾。一是还存在新机制发生作用与旧思维习惯还没有根本转变的矛盾。十八大以后,特别是十九大以来,规则、制度发生了深刻变化,我们在建章立制方面做了大量工作,但是原来旧的思维习惯还一定程度存在,一些习惯、做法还不能适应这种新变化。二是能力水平暂时还不适应高质量发展新要求,对照新时代新使命,对照省委省政府的新要求,对照广大干部职工和社会的新期待,全院各项工作还存在不少的问题。必须坚定目标、努力改进工作、不断提升能力,才能在新时代有更大的作为。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出783.61万元,比年初预算数628.15万元增加155.46万元,增长24.75%。主要原因是年中追加了不少课题经费,经济分类属于其他商品和服务支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额771.12万元,其中:政府采购货物支出70.08万元、政府采购工程支出500万元、政府采购服务支出201.04万元。其中政府采购授予中小企业合同金额271.12万元,占政府采购支出金额的35.16%

(三)国有资产占用情况。截至201812 月31 日,本部门共有车辆9辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车6,准备处置7辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。